出口退税“操作、疑难处理、政策解读”培训

出口退税“操作、疑难处理、政策解读”培训

“出口退税操作、疑难处理、政策解读”培训通知

出口退税,涉及政策广,程序要求严,是业务的重点和难点。进出口企业,必须掌握退税的规范操作程序、了解政策要点、疑难处理方法,才能足额、及时退税,维护企业利益。

【授课专家】
老师国税局出口退税主管官员。参与出口退税政策制定,具体管理退税政策执行。著有《最新出口货物退(免)税政策解析与操作实务大全》、《出口货物退(免)税实务常见问题解析》等六部出口退税专业书籍。

【培训内容】
一、出口退税包含的税种、税率、适用范围、方式
1出口退税的税种、税率
2、退税的条件:企业、货物、合同单据
3、免、抵、退的操作方式
二、出口退税额的计算
1、生产企业(含进料加工)退税额的计算;“免、抵”税额计算
2、外贸企业(含委托加工)退税额的计算;“免、抵”税额计算
三、出口退税的前提条件
1、办理退税对企业、货物、业务方式等的要求及执行标准
2、退税所需的各种单证
3、小规模纳税人与一般纳税人在退税上的区别
四、顺利出口退税必须遵循的四个原则
五、出口退税流程及各环节的时间掌握
1、出口企业办理退税的操作流程与申报技巧
2、退税机关内部的操作流程
3、出口退税流程中各环节的时间限制
六、出口退税特殊贸易

1
、出口样品、展品的退税及注意问题


2
、跨境贸易人民币结算退税需要注意的问题


3
、海关特殊监管区域的退税

七、退税时对单证及流程中各环节的要求
1、退税过程中对报关单内容要求
2、税务机关对换汇成本的控制
3、退税预审内容与正式申报要求
4代理出口货物证明及注意事项
5、出口退税进货分批申报单及注意事项
6、出口货物延期申报表及注意事项

八、出口退税常见问题
1、出口退税时间要求、延期退税办理、把握办理时间常用方法
2、商品编码的选择与退税关系
3、软件的使用技巧及常见问题处理
4、进货发票与报关单对应关系
5、远期结汇的退税处理
6、被视同内销的帐务处理
7、进料加工的退税处理
8、单证的保管、退税与帐务处理的结合
9、报关业务、核销业务与出口退税的重要关联点
10、无法退税的原因分析:防止因票据、时间、程序等问题损失退税
11、正式申报后的跟踪
12、出口货物办理退税后发生退关、国外退货或转作内销的处理
九、退税的模拟操作
十、出口退税筹划
1、新出口企业提前实现“免、抵、退”税的建议
2、生产型进出口企业与商贸型企业退税的比较
3、内外销比例对出口退税的影响
4、避免出口企业的倒交税现象
十一、出口退税可利用的税收优惠政策
十二、出口退税政策、法律、行业风险及应对策略
【培训事宜】
时间:2011年5月7~8日;6日报到
地点:北京·对外经济贸易大学

费用:1200元/人,进出口企业会员免费(会费:3000元/年·人)
证书:课程结束后颁发结业证书
联 系 人:刘老师
电话:010-51664169
传真:010-64446240/64446241

收款单位:北京国培商务研究所
开户行:中国工商银行北京香河园支行


号:0200019109000017958

北京国培商务研究所
二○一一年四月六日

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